OPERAÇÃO TRIANGULAR – FATURAMENTO
Chamamos de operação triangular porque quem compra não recebe da nossa empresa o produto, nós faturamos a compra do cliente para o CNPJ dele, e por solicitação dele enviamos os produtos adquiridos para outro CNPJ indicado por ele e esse outro CNPJ após beneficiar o produto que foi adquirido na nossa empresa irá encaminhar o produto acabado para o cliente
Nesta etapa iremos realizar a operação financeira, ou seja, cobrar do cliente adquirente a compra.
Esta operação só fa’ra o financeiro.
Para emissão desta nota é preciso obedecer algumas regras imposta pelo fisco.
Passo 1 - Verifique de qual UF do cliente
Se o cliente que adquiriu os produtos for do estado do Rio de Janeiro, utilize em nosso sistema a operação 514.
Operação 514-CCS Venda Triang. de Ind. mesma UF
Venda Triangular de Industrialização mesma UF
Se o cliente que adquiriu os produtos for de outro estado use a operação 613.
Operação 613-CCS Venda Triang. de Ind. outra UF
Venda Triangular de Industrializção em outra UF.
Passo 2 – Ajustar o frete
IMPORTANTE, nos casos que o cliente adquirente seja de outro estado o sistema e o fisco entende que o frete é obrigatório, visto que a mercadoria não será retirada no balcão, o cliente esta em outro estado.
TRANSPORTADORA – Informe como transportadora o código [3] ECT / Correios.
VALOR R$ – informe o valor cobrado ao cliente para entregar a mercadoria no cliente indicado por ele.
Clicar em [OK] para confirmar a transportadora e o valor a ser cobrado do cliente.
FRETE PAGO POR – Informe [EMITENTE]
ENTREGA – informe a data da emissão da DANFE
TIPO DE ENTREGA – informe [RETIRADA]
VOLUMES – Ajustar a quantidade e o tipo de volumes que serão encaminhados para o cliente
Passo 3 – Abrir o campo de [OBSERVAÇÕES]
Verifique as condições comerciadas acordadas com o cliente, ou seja, como esta compra será paga.!
Passo 4 – Informar pagamento
Abrir a aba [RECEBIMENTO] e informar no sistema a forma de pagamento combinada com o cliente.
Passo 5 – Gravar os dados da PRÉ-VENDA [F2].
Passo 6 – Efetivar o financeiro [F3]
Passo 7 – Em [OUTRAS OPÇÕES]
Selecione a opção [OBSERVAÇÕES FISCAIS] ou pressione [ALT] + [V]
IMPORTANTÍSSIMO
O FISCO EXIGE que seja indicado no campo de observação para qual empresa o material será enviado, sendo IMPORTANTÍSSIMO o correto preenchimento dos campos em branco do template da observação que já esta semi preenchida. NÃO suprimir nada do texto, apenas preencher com os dados do cliente que iremos emitir a DANFE de envio para industrialização.
EXEMPLO:
Documento emitido por empresa optante do Simples Nacional Anexo I, Faixa I; Não gera direito a crédito de IPI; Permite o aproveitamento de ICMS na aliquota de 1,36% nos termos do Art.23 da LC 123/2006. DECLARAMOS que os produtos desta nota fiscal estão adequadamente acondicionados para suportarem os riscos normais de carregamento, transporte, transbordo e descarregamento, conforme legislação em vigor. PROCON-RJ Tel.(21)151 Endereço: Av Rio Branco, 25 – 4 ao 7 andar – RJ. CODECON tel. 0800-2827060
Mercadoria enviada para fins de industrialização à empresa INDUSERVICE DESENVOLVIMENTO E FABRICACAO LTDA, localizada na AVENIDA BARAO DE JAPURA, SN, QUADRA B, CHACARAS RIO-PETROPOLIS, DUQUE DE CAXIAS, RJ, Inscrição Estadual nº 12153554 e CNPJ nº 42.808.347/0001-05
Passo 8 – Emitir a DANFE
Clicar no ícone do menu inferior [NF-e] e selecionar a opção [Enviar NF-e]
Passo 9 – Enviar DANFE por WhatsApp
Clicar no ícone do menu inferior [NF-e] e selecionar a opção [Enviar por WhatsApp]
